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Lista de pagamentos

Foram encontradas 693 registros
Dados atualizados em: 26/01/2026 - 16:36:41 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
06/10/2025 EMPENHO: 21080004
BANCO DO BRASIL S/A
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE TARIFAS

R$ 26,16
06/10/2025 EMPENHO: 20060002
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 1.101,76
06/10/2025 EMPENHO: 20060002
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 3.717,67
06/10/2025 EMPENHO: 18090001
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 1.392,03
03/10/2025 EMPENHO: 11060001
ATAMAI DA SILVA MACEDO
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 1.260,00
03/10/2025 EMPENHO: 30090001
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 9.800,00
03/10/2025 EMPENHO: 30040001
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 264,00
03/10/2025 EMPENHO: 03090001
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.050,21
03/10/2025 EMPENHO: 03090001
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 230,00
03/10/2025 EMPENHO: 21080004
BANCO DO BRASIL S/A
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE TARIFAS

R$ 65,40
01/10/2025 EMPENHO: 05060002
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.000,00
01/10/2025 EMPENHO: 01080002
PAULO LAURENCO TEIXEIRA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.000,00
01/10/2025 EMPENHO: 05080002
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.000,00
01/10/2025 EMPENHO: 21080004
BANCO DO BRASIL S/A
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE TARIFAS

R$ 65,40
01/10/2025 EMPENHO: 01040005
F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 15.625,00
01/10/2025 EMPENHO: 02010021
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 1.241,66
01/10/2025 EMPENHO: 02090003
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 936,00
01/10/2025 EMPENHO: 07070002
ATAMAI DA SILVA MACEDO
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 6.050,00
30/09/2025 EMPENHO: 02040002
ASSESI BRASIL LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 2.930,00
29/09/2025 EMPENHO: 26090002
FRANCISCA LUCIVANIA DE ALMEIDA SILVA
00 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A VEREADORA MARIA GELY QUE FARÁ VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, QUE SE REALIZARÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES.

R$ 1.600,00
29/09/2025 EMPENHO: 26090001
MARIA GELY FREITAS PEREIRA
00 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A VEREADORA MARIA GELY QUE FARÁ VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, QUE SE REALIZARÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES.

R$ 3.000,00
26/09/2025 EMPENHO: 30040001
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 264,00
26/09/2025 EMPENHO: 05060001
INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA
00 - CAMARA MUNICIPAL

'PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 1.480,00
26/09/2025 EMPENHO: 01080001
SOERGO SEGURANÇA - LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 19.398,39
26/09/2025 EMPENHO: 21080004
BANCO DO BRASIL S/A
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA

R$ 78,48
26/09/2025 EMPENHO: 02090003
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 239,40
25/09/2025 EMPENHO: 25090001
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESAS

R$ 5.600,45
25/09/2025 EMPENHO: 24060001
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE FOLHA

R$ 121.119,59
25/09/2025 EMPENHO: 01080011
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 1.274,26
25/09/2025 EMPENHO: 01050003
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
00 - CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE FOLHA

R$ 104.190,46

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